• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jednolity Plik Kontrolny w jednostkach samorządu terytorialnego i jednostkach budżetowych w 2023 roku

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu dotyczącym Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK), podczas którego w jasny i przystępny sposób, przekażemy niezbędną wiedzę, jaką powinien posiadać pracownik jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej oraz zakładu budżetowego w gminie/powiecie, a także jednostki niescentralizowanej (np. jednostki kultury) zajmujący się naliczaniem i rozliczaniem podatku VAT.

Prowadząca zajęcia, wieloletni ekspert, bardzo wysoko oceniany przez uczestników, przedstawi najważniejsze zasady rozliczenia VAT w Jednolitym Pliku Kontrolnym i wskaże, jak przygotować się do planowanych zmian w zakresie wprowadzania KSeF w jednostce:

  • W zakresie wystawiania faktur, będących podstawą do ujęcia w JPK.
  • W praktyczny sposób wyjaśni m. in. jak prowadzić bieżące rozliczenia, przygotować się do planowanych zmian dotyczących ustalenia uprawnień pracowniczych, technicznego przeszkolenia pracowników z zasad integracji KSeF z programem do fakturowania i księgowania, dostosowaniem procedur centralizacyjnych, a także kontroli organów zewnętrznych.
  • Problematyki kodów i oznaczeń, znaczników literowych, tych, które powinny zostać ujęte na fakturach wprowadzanych do KSeF jako obligatoryjne, ale też tych wprowadzanych fakultatywne, wystawiania faktur, a także zasad wykazywania w ewidencji JPK sprzedaży i zakupów, podlegających odliczeniu.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
  • Przedstawienie transakcji w JPK w kontekście obowiązku podatkowego w świetle ustawy VAT.
  • Prezentacja transakcji JPK w ewidencji sprzedaży majątku ruchomego i nieruchomości.
  • Omówienie zasad rozliczenia w JPK dotacji otrzymanych w 2023 roku.
  • Wyjaśnienie kwestii w zakresie odliczania podatku naliczonego w JPK w ewidencji zakupu.
  • Wskazanie zasad wprowadzania faktur do JPK w świetle przepisów podatkowych.
  • Możliwość dyskusji, uzyskania porad i wskazówek dotyczących prawidłowego stosowania nowego JPK VAT w praktyce.
zwiń
rozwiń
Program

1.   Prezentacja transakcji w JPK a moment obowiązku podatkowego. Elementy podstawy opodatkowania. Świadczenia nieodpłatne w świetle ustawy VAT:
• Obowiązek podatkowy z tytułu dostaw towarów (dostawa towarów o charakterze ciągłym). Jaki wpływ na uniknięcie błędów ma poprawne wystawienie faktury sprzedażowej i pozostałych dokumentów sprzedażowych?
• Obowiązek podatkowy z tytułu usług (usługi o charakterze ciągłym).
• Szczególne zasady definiowania momentu powstawania obowiązku podatkowego: najem, dzierżawa, media.
• Dotacje oraz subwencje, a podstawa opodatkowania.
• Stawki podatku VAT- stawka podstawowa i preferencyjne.
• Kryteria dla ustalenia świadczenia głównego, tj. określającego stawkę i sposób opodatkowania świadczenia kompleksowego. Jaki wpływ na wysokość stawki podatkowej ma świadczenie kompleksowe i dlaczego tak ważne jest rozróżnienie kompleksowości świadczeń od świadczeń pojedynczych?
• Nieodpłatne świadczenia, a podatek VAT – czy dokonanie darowizny rodzi skutki w podatku VAT, a jeżeli tak, to z jakich powodów: 
- darowizny, 
- prezenty o małej wartości,
- świadczenia na rzecz klientów, pracowników.
2.  Sprzedaż majątku ruchomego i nieruchomości – zasady prezentacji w JPK w ewidencji sprzedaży i oznaczenia: 
• Majątek ruchomy w jednostkach samorządowych. 
• Przykłady zastosowania wyłączeń z ustawy VAT w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy VAT, z uwzględnieniem stanowiska organów podatkowych oraz orzecznictwa TSUE.
• Brak możliwości zastosowania art. 29 a ust. 8 ustawy VAT przy sprzedaży nieruchomości.
3. Zasady rozliczenia w JPK otrzymywanych dotacji w 2023 roku - stawka VAT i sposób oznaczenia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów finansowo-księgowych jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych (np. szkoły, przedszkola, domy kultury, domy dziecka, domy pomocy społecznej, zakłady komunalne, wszystkie urzędy), zajmującym się rozliczaniem podatku Vat w transakcjach krajowych i zagranicznych, wystawiającym faktury.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, doradca podatkowy z ponad 14 letnią praktyką w zakresie audytów podatkowych i księgowych, założycielka Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, współpracująca z firmami audytorskimi, doświadczona wykładowczyni akademicka i trenerka. Wieloletni ekspert w FRDL, ceniony i wysoko oceniany przez uczestników szkoleń.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 5 lipca 2023 r.